。深加工的就是13%的。深加工的就是13%的税率。
白云商场为商品零售企业,是增值税一般纳税人,增值税率为13%。本期发生如下经济业务:(1)购入商品一批,增值税发票上注明商品买价6 000元,增值税780元,上述款项均用银行存款支付,商品验收入库。该批商品售价(含税)为10 530元。(2)本期销售该批商品,含税销售额为9 360元,款已收存银行。 要求:(1)编制购买商品的会计分录。 (2)编制上述商品验收入库的会计分录。 (3)编制销售商品的会计分录。 (4)编制结转上述销售商品成本的会计分录。 (5)计算不含税销售额和销项税额。 (6)编制将含税销售收入调整为不含税收入的会计分录。
会计学堂的税收分类编码上,熏肉制品一般纳税人有两个税率13%,9%,是什么意思
A公司为食品制造加工企业,属于增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2022年12月发生如下增值税相关业务:(1)本月购入免税农产品一批,农产品收购发票注明买价400000元,规定的扣除率为9%。货物尚未到达,价款暂未支付。(2)本月,A公司以其生产的一批食品向希望小学捐赠,该批食品实际成本50万元,计税价格为60万元,税率13%。假设不考虑其他因素。要求:(1)编制A公司购入免税农产品的会计分录(2)编制A公司向希望小学捐赠食品的会计分录
老师您好: 经常使用会计学堂网上的税收分类编码查询,无意中发现:109030701,三轮运输车,对应的税率是13%和9%,无免税;但是财税2001年113号和财税2002年89号,似乎将它归并于农机,批发、零售属于免征增值税。同类问题还有拖拉机。 税收分类编码上没有三轮农用运输车的编码。 望老师指点迷津。
A公司为食品制造加工企业,属于增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2023年12月发生如下增值税相关业务:(1)本月购入免税农产品一批,农产品收购发票注明买价500000元,规定的扣率为9%。货物尚未到达,价款暂未支付。(2)本月,A公司以其生产的一批食品向希望小学捐赠,该批食品实际成本50万元,计税价格为60万元,税率13%,假设不考虑其他因素。要求:(1)编制A公司购入免税农产品的会计分录(2)编制A公司向希望小学捐赠食品的会计
去年10月份有一张专票价税合计金额是54729.06,进项是3097.87当月抵扣了,在当月入成了成本普票,入的金额547290.06,12月有一张专票价税金额是51840,当月也抵扣了进账税额4054.16,然后一整张票都未入账,请问在今年怎么调整(劳务公司,小企业会计准则)
老师租赁厂房和租赁生产设备印花税的税率是多少
“提问”老师,外购的厂房拿凭证来什么入账,土地和房屋分开入账摊销吗
老师,一般纳税人企业咨询服务行业开票项目 是咨询服务费需要申请印花税吗?
老师您好,请问企业所得税汇算清缴申报表里,基础信息资产总额.(平均值),这个怎么算的呢?我是每个季度报一次资产负债表,这个怎么去取数呢?
老师您好,公司个体工商户,开一年多了,以前零报税,没财务,没记过帐,现在让我1月份开始做账买了软件,一月份发的12月工资是对公账户发的,应付职工薪酬的初期余额填12月工资,本年利润填工资数,别的都填0可以么,
本月开票,以后发货,外账怎么做?
1:向银行贷款(10年)贷了325万 2:320万借给B公司 3:B公司今年还款90万 4:每月还利息9614.58元 1.2.3.4. 分录怎么写
老师公户收取的微信支付认证款0.67元。我冲减管理费用可以吗?借银行存款贷管理费用-0.67
一般纳税人,因为提前交房租可以减免部分,所以开来的租赁发票进项税专票,开票日期是2月,票面注明的租赁时间是2025年3月至2026年3月,请问这张进项税专票可以放在2月份增值税纳税申报时抵扣吗?只是作为管理费用一租赁每月要进行待摊?
初级农产品。是9%的税率。
云南的火腿
这怎么看
。如果就是简单的熏制,开9%的。