你好,假设企业土地账面价值为5000万元,累计摊销1000万元,政府补偿款为8000万元: 收到补偿款: 借:银行存款 8000万元 贷:专项应付款 8000万元 注销土地账面价值: 借:专项应付款 5000万元 借:累计摊销 1000万元 贷:无形资产——土地使用权 6000万元 处理超出部分: 借:专项应付款 3000万元 贷:营业外收入等 3000万元
有个公司取得了土地使用权,出让金是132万,但是有115万是政府奖励给企业的,这个会计分录要怎么做呢
老师,支付土地款,并且收到政府性收据该怎么做会计分录
老师好,政府的土地出租给企业,并开了相应的发票,政府该怎么交税,有没有什么优惠政策呢
老师你好 请问高企收到政府补贴几十万 做账分录怎么录 这个属于征税收入吗
老师,政府回购土地,企业应该怎么账务处理呢?
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
奖励给个人的个税手续费返还是否需要缴纳个人所得税,会计分录怎么做?
老师,我能现在把2024年个税工资更正,提高去年工资,加了个税专项附加扣除,可以把1_12月都加在12月一张表上面
贷的专项应付款是给谁的呢,不太懂
你好,转入营业外收入了。
可是最后借方还是有个专项应付款啊
就是差额的3000万转入到营业外收入的呀。
也同时征收了房子及设备了
你好,这个其实是一样的,按照总额来转入营业外收入就好。
24.5月份征收的,那么房产税第二季度是不是就不用交了
你好,二季度还是需要交的。
5月份征收了,二季度还要交啊
你好,严格来说是需要的,只是2个月或者1个月而已