你好,5万收入开的是什么业务的?
一般纳税人月收入没超10万 怎么做计提税费的分录 怎么写减免税分录
一般纳税人附加税月收入不到10万减免地方教育和教育费,这个只要交增值税就要计提,现在报税的时候是直接免的, 那么计提完,减免的分录怎么做?
一般纳税人生猪行业,10万收入是免税的,5万收入是不免税的,这个分录怎么写?免税部分还需要计提税费嘛?都是不开具发票收入
一般纳税人,免税的部分需要计提增值税嘛?还是全部计入主营业务收入
老师好,小规模纳税人开了专票怎么写会计分录?是按3%计提增值税,缴纳把减免的2%计入营业外收入税收减免?具体分录怎么写?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
5万加工费业务,10万是生猪业务
10万的在免税销售货物栏里面填写,然后再减免明细表,最后一行填写。
5万的,然后在13%劳务里面填写,
我想知道分录怎么写?报税我知道怎么报,
你好,上面的就是报税的附表一里面,你打开5万的,在百分之十三劳务里面填写。
然后往下找,有一个免税销售货物,在这里面填写10万。
分录怎么写?
借银行存款贷,主营业务收入10万, 借银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项。
如果缴纳了税费之后的分录是咋样的?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
借应交税费,未交增值税贷银行存款。
借税金及附加贷应交税费附加税,借应交税费附加税贷银行存款。