1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师您好,企业缴纳社保,医疗保险工伤险和大额医疗险的会计分录怎么做呀
请问老师,关于社会保险费和医疗保险费,是如何做分录,
老师现在医疗保险费工伤保险费和离职后福利都属于社会保险费了吗还是要根据受益对象来做分录吗还是直接计入管理费用如果要计入管理费用是为什么
老师,公司社保中的医疗保险,现在处于延缴阶段,请问那个人承担的部分,会计科目如何做?
计提并缴纳公司部分的职工养老保险,失业保险,工伤保险和医疗保险 如何做分录
3.10日,仓库转来的验收单及商品溢缺报告单。注明:应收100千克,短缺22千克;应收散装饼干100千克,实收110千克,溢余10千克,原因待查。
老师,以前年度报销差路费,个人上交财政。财务怎么做账
老师,交易性金融资产的公允价值变动为什么不影响投资收益
老师,请问抖店买的商品,又拿回公司入库,不影响二次销售,怎么做分录
员工入职第二天车货,然后住院了十几天了,但是合同还没有签订已经进入了试用期了,应该算不算工伤啊 我就需要跟老板确认是不是要发工资
请问生育津贴怎么做账目处理?休产假期间会每月发放基本工资给员工,当收到生育津贴时怎么做账目处理
老师,赡养老人,非独生子女的每人最多只能扣除1500元吗?还是可以根据被赡养老人指定全额扣除3000元?
老师好,想问一下,注销企业,最终要打回实收资本金,可否用现金归还股东呀。因为是亏损,本203万元资本金,最后只有160万,
之前老板垫支公司费用,金额比较大,账上挂的其他应付款,现在还给老板,其他应付款减少,是计入现金流量表哪个项目啊 ,请专业的老师回答
老师您好,一般纳税人普票需要开通吗,有份额限制吗
不用分开社保和医保?现在都是分开两张发票的
嗯 这个做分录不用分开的
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢