你好,对的是的,是这么做的。
老师你好!2021年3月新设立小规模公司,4月登记税务信息,7月第一次申报季度企业所得税,没有收入,没有成本,只有费用,利润总额为负数,那么季报时利润总额按0申报还是填负数?
请问老师,企业所得税申报,没有收入,没有成本,只有费用,我在利润总额那儿直接填负数,其他栏都是0吗
这个季度没有收入相应也没有成本,只有期间费用,那么申报企业所得税时是不是直接在总利润中填写负数就可以吗?收入和成本那里填写零
请问老师,企业所得说季度申报,营业成本不含糊财务费用等费用吧,我司没有收入没有成本,只有财务费用,那是不是直接填写利润总额就行,其他收入成本填0啊
老师 申报企业所得税时 本期收入和成本都是0,利润总额在利润表中是负数 那申报时利润总额填写负数还是0
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
这个月本身就是亏本,以前年度亏报损怎么填
你好不需要填写的,你没盈利,没法弥补。
假如盈利了是自已填 ,还是系统自动带出
系统自动带动出来的。
老师,现金流量表,这个月除了发工资 ,其他没有发生,现金流量表怎么填
支付给职工以及为职工支付的,在这里面填写。
发工资 是其他单位 代发的挂的往来,这个要不要在现金流量表上体现发工资 的金额
对的是的是这么做。
还是要填 上了
对的是的,需要体现的。