你好,这个填写50万的金额就可以。
老师,请问下,第二季度增值税自来普票4-6月份不含税收入50万,4月份有普票红冲3%的税率1万元,那么增值税的申报表的第一栏和第三栏都是写51万吗?还是写50万。请老师帮忙解答,谢谢。
老师,请问下,第二季度增值税自开普票4-6月份不含税总收入50万,4月份有普票红冲3%的税率1万元,那么增值税的申报表的第一栏和第三栏都是写51万吗?还是写50万。(50是包含了红冲的1万),另外15栏和16栏该如何计算和填写呢?请老师帮忙解答,谢谢。
老师,企业是小规模纳税人,4季度开了75万普票,其中50万就苗木免税普票,请问这增值税怎么申报,免税销售额是填在其他免税销售额栏次吗?还是?谢谢老师指点
请问第二季度4-6月开票免税50万,增值税免税申报表填的免征增值税销售额是指发票开的金额吗?因为含税和不含税都是50万?还是说50万/1.03=485436.89?
1月10号之前开具了50万3%的发票,税额14563.11元,发票追回不了了,现在4月申报一季度增值税,是按照50万/1.01✖️0.01申报增值税,还是按照50万/1.03(现已开票不含税销售额)✖️0.01申报增值税呢?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?