你好,只能是做无票购进处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理
老师,你好 就是我们是印刷行业 老板买给别的公司一台机器 但是这台机器是老板另一个公司购买的 现在老板要从我们这个公司签购买合同,让我们给对方公司开票 老师,这个要怎么处理
老师我们是一个商贸公司,我们购买机器然后卖机器,但是我们购买机器时没要票,销售时往外开票,这种情况该怎么弄呢
老师,我是建筑公司,有一个项目需要我施工单位帮业主购买机器 然后业主付款但是供货商给我开具机器发票,你说我这施工单位应该把这个购买的机器入 材料费还是啥?
全权占股的股东公司即是我们公司的供应商又是客户,可以么? 就是我目前的业务都是和股东公司签销售合同,我们制造机器车卖给他们。 但是有一个特殊情况就是,我们会向股东公司购买原材料,然后这个购买的材料会使用在我们与股东公司签的销售产品的机器车上,这样操作可以么?制作一个机器车股东公司即是我们的客户又是供应商
老师,公司自用机器需要买保险,但由于公司是销售这款机器的,如果以自己公司名买保险就没有政府补贴,所以之前都是自用的机器然后用别的公司名购买保险,但实际上也一直没有收到政府补贴。现在的问题是保险到期了需要重新购买,但开的发票公司名又不是我们公司名,那我怎么付款或者报销
小型企业和小型微利企业是一回事吗
做账是按不含税金额做,申报印花税是按含税金额缴纳,所得税汇算要不要调减
请问老师,我这里要做所得税汇算清缴,但是2024年度,我没有计提2024年11月 12月份工资,也没有发放,也没有计提2024年度11份,12月份社保费,但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金,我该怎么做纳税调整
你好我们东西运到港口了公司到港口的运输发票有几个注意的事项,车牌号,公司到目的地这些要写吗
老师您好!低值五五摊销,领用是销售部门,后来销售部门不用了就转到员工宿管室了,领用时摊销走的销售费用,现在报废要在摊销另一半,那现在在宿管室报废摊销的这另一半是走销售费用,还是走管理费用?
老师,公司缴纳的社保基数,1月和2月的不一致,我在填报工商年报信息的时候我该怎么填写呢
老师劳务费的个税是多少
老师,你好!税收滞纳金申报后有缴费截止期限吗?超过期限会不会被处罚呢?
如果实收资本没有实缴可以用盈余公积转吗
老师好,我们申购了1批铜材料,还没有付款,现在用完了,有一些废品退回厂家,我们付款的金额扣除这些废品,然后厂家开票给我们的金额是按我们付款的金额开票的,但是税局那边要求这些退回去厂家的废品需要我们确认收入交税,我们这个应该怎样处理比较好?
老师这种情况税局会认为异常吗
你好,汇算清缴的时候做了纳税调增处理,就没有什么问题啊