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老师好!一季度开了50万元普票交了增值税,二季度发现多开了20万元,于是红冲了20万,又开了80多万免税收入和4万元房租收入,一季度多交的20万元的增值税可以抵吗?增值税减免申报明细表如何填红冲的这笔数?

2022-07-05 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 16:49

-20万,填小微企业免税销售额,80万填其他免税销售额。

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快账用户9185 追问 2022-07-05 16:51

上季度多交的增值税不能抵吗

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:54

负数不就是抵减了吗

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快账用户9185 追问 2022-07-05 16:58

小微企业免税销售额里不能填负数

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齐红老师 解答 2022-07-05 17:10

那你全部填60万填其他免税销售额

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-20万,填小微企业免税销售额,80万填其他免税销售额。
2022-07-05
当时开的60万是专票还是普票的?
2022-07-12
1月把12月的普票20万红冲, 这个是发生退货还是啥,这个对应收入填写是12万%2B5万,是自己开出5万吗-20万,负数填写, 报增值税,之前增值税是没有交吧,这个我看别的学员反馈增值税不含税填写12万专票,普通发票之和是负数,不需要填写,
2021-04-10
您好,是不需要的哦,代开的冲红的发票税额是可以留抵的呢
2022-01-16
你好 不退 多交的会让抵后面税款 
2022-04-08
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