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想问一下 去年应收应付往来账中,预算会计冲销时多付了一笔,今年进行凭证修改要怎么做分录呀?

2022-07-05 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-05 11:22

你好 ;      你去年的 分录红冲即可 ; 把你之前的分录 做红字红冲   

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相关问题讨论
你好 ;      你去年的 分录红冲即可 ; 把你之前的分录 做红字红冲   
2022-07-05
你好,去年多计提了,现在要冲回来,把原来那笔做成红字,再做一笔正确的
2022-01-10
你好,付钱的时候可以先记入到预付账款里面
2024-01-04
借固定资产 贷其他应收账款(冲以前错的科目) 银行存款
2022-07-01
你好,借应收账款贷应付账款,直接做这个调整的就行。
2022-04-21
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