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老师,公司把车辆卖了,怎么做分录呢?25W

2022-07-04 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-04 22:00

你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)

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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:03

这样固定资产清理岂不会有余额?

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:03

你好,第三个分录的固定资产清理的金额,就是前面两个分录固定资产清理的差额,结转之后没有余额了啊 

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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:07

第一个分录的固定资产清理是指帐面价值吗?第二个分录的固定资产清理是指哪个值呢

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:09

你好 第一个分录的固定资产清理=原值—累计折旧—减值准备 第二个分录的固定资产清理=不含税处置价款

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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:09

如果是内帐呢

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:10

你好,具体是针对内账的什么问题呢 

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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:25

减值准备一般是按多少计提呢

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:25

你好,没有统一规定的比例,需要根据题目描述情况计算或者获取数据 

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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:26

计提减值准备的分录又是怎么做呢?我们前面做固定资产的时候没有做减值准备,直接5%残值,然后提折旧

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:27

你好,计提减值准备的分录是 借:资产减值损失,贷:固定资产减值准备

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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:28

这个值一般是按多少呢?或 是依据什么算 的呢

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:29

请仔细看我回复的内容

请仔细看我回复的内容
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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:30

啊,咋没有看到这信息

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:30

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:31

还是没懂,这个减值的额度该怎么确定

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:32

你好,没有统一规定的比例,需要根据题目描述情况计算或者获取数据  比如原值 100万,计提了折旧10万,可收回金额80万 那么需要 计提的 减值准备=100万—10万—80万=10万 

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快账用户1604 追问 2022-07-04 22:35

这个减值准备是在资产入帐的时候就计提还是什么时候呢

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齐红老师 解答 2022-07-04 22:36

你好,发生减值情形的情况下,才计提 

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你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2022-07-04
你好,是单位的固定资产吗? 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-09-16
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2023-11-06
借固定资产清理累计折旧贷固定资产。
2021-07-01
清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2022-03-02
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