和固定资产清理是一样的 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用: 借:固定资产清理 贷:银行存款 收销售款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 营业外收入(或营业外支出借方)
汽车挂靠业务公司,汽车挂靠入我公司时收到开具购买方是我公司名下机动车销售统一发票或二手车交销售统一发票,但我公司只收取车辆的挂靠服务费用的,没有实际经营车辆,我帐上没有作计提成本处理,但几年后挂靠车辆迁出,我公司要开具发票给新购买方迁出车辆,请问我该如何作帐务处理呢?
老师您好,我们公司收到一辆别的公司赞助汽车,之后使用后将车辆出售给个人,未开票。请问分录如何处理,该如何报税,谢谢。
运输公司购买运输车辆,销售公司给开具了机动车统一发票,价税合计29.2万,13%增值税约3.4万,用的银行贷款办理车辆分期形式,每月按期还款(部分本金和利息),已还款10个月,销售运输车辆的公司给开具了贷款利息发票,该业务从发生购车、还款、收到利息票后分别该如何记账?麻烦指导下详细的会计分录!谢谢
您好老师,我公司是一般纳税人外贸公司,有二手车出口资质,现在才开始用我公司资质帮别的公司出口二手车,先把车辆转入我公司开具机动车二手发票,然后在通过报关公司把车辆出口至国外,这个贸易额算我公司那国外回款是给我们公司还是别的公司,这之间的业务怎么处理?
老师新年好,请问单独的内帐怎么做?我只做过外帐内帐一起的帐
公司对公账户转一笔金额到员工个人卡用来当做备用金,合法吗?
老师我们公司的交电费的名有3个,有一个是我们公司的名,令一个是投资我们厂房公司的名,还有一个是办公室在另一个公司名,这样的情况下我交的电费有发票,在保税时怎么办
老师,草料加工,对方的机械,对方的人工,我们提供草料,应该开发票开什么发票,机械租赁还是劳务,
老师我为公司垫付的电费,怎样写分录
你好老师如果员工工资每月是5000元但加上满勤奖还有绩效奖就是5400元这时老师这时把这400元放到哪里不用缴纳个税
二月账第九笔业务缴纳社保412是在什么时候计提的呢?
2025年1月公司社保忘记交了,2月2日补缴,这个分录要计在那个月上,还要计提吗,有滞纳金7.5元,这个分录怎样做才对
老师第20题正确答案是什么
预付款的对方为什么会愿意开发票呀
老师,税务如何申报
税率是多少,税务申报表如何填列
这个按照做收入申报的
是按照13%的税率吗?
之前抵扣的固定资产现在按照13%
老师,我们是收到别的公司赞助的车辆,我们确认的收入,按广告收入缴纳的增值税,没有抵扣过增值税进项。现在出售给了个人,没有开发票,也是按照13%来缴纳吗?我之前在网上看有出售自用固定资产增值税有优惠,所以想咨询一下您是否可以按照那个来申报,具体税率是多少?该怎么来填报申报表
同学你好 对的 直接申报就可以