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老师,今年三月留抵税额申请退回,钱已经到账,这个分录应该怎么写?四月份又有一笔进项税转出来,因为我们是服务行业,税务不让退,直接让我们无票金额为理由,将进项税转出来。这个分录怎么写?

2022-07-03 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-03 22:33

1借银行存款 贷应交税费应交增值税进项税额 2,借成本或者费用 贷应交税费应交增值税进项税额

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1借银行存款 贷应交税费应交增值税进项税额 2,借成本或者费用 贷应交税费应交增值税进项税额
2022-07-03
那也就是说,你这个不应该做进项税额转出,你把去年做的这个分录再做一个相反的分录处理,就是今年五月份做的愤怒,做一个相反的处理。
2020-12-08
你好 你这个实际是多缴纳的退税 的吗?
2021-06-17
1、借:主营业务成本 10955.96 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)10955.96 2、借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 10955.96   贷:应交税费—未交增值税 10955.96 3、借:应交税费—未交增值税 10955.96 贷:银行存款 10955.96 其中应交税费—应交增值税(进项税额转出)和应交税费—应交增值税(转出未交增值税),也可以使用“应交税费—增值税检查调整”科目。
2020-08-13
您好,那红字信息表是10月开的吗,这个红字发票的凭证分录做到10月就一致了
2023-11-12
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