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固定资产折旧是按入账时间跨月计提还是按照发票时间啊,实际是5月购入,由于员工垫资导致七月报销时再入账的,这种应该从几月开始折旧,实际五月就已经使用了

2022-07-03 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-03 11:50

你好,是从实际使用时开始计提的。

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你好,是从实际使用时开始计提的。
2022-07-03
一、按收到发票,8月份做固定资产,9月份开始计提折旧处理。
2021-08-15
您好,正确操作是红字冲回对计提折旧,按10万元做固定资产清理+增值税,差额结转资产处置损益
2022-01-15
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
同学你好 对的 这样操作就可以的
2021-04-29
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