你好一般纳税人购进贷款服务、餐饮服务、居民日常服务以及娱乐服务进项税额不得抵扣增值税。
在外购方式下购买存货,哪些是不可以抵扣的增值税进行税额?请老师做个归纳,谢谢
老师,请问除了专票,还有哪些业务是可以抵扣进项税的?不动产的发票可以抵扣进项税吗?
老师您好,请问保险费开的是专用发票,我们公司可以抵扣吗?有雇主责任险,车子的商业保险,交通事故的强制保险,这三个哪些是可以抵扣的,哪些不可以抵扣,理由是什么,谢谢
一般纳税人取的专用发票都可以抵扣进项税吗,有哪些是不能抵扣的,,比如购买办公用品,汽车加油什么的,,请老师说的详细一点,谢谢
老师好,不记得在哪里看到说企业购买农产品可以全额抵扣了?想问下哪些农产品是可以全额抵税的?谢谢!
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
还有不合规的进项发票不可以抵扣
其余大部分进项合规发票都是可以全额抵扣的