您好 1、可以的 2、都可以抵扣进项税额的。关键是用于企业生产经营,即用于集体福利或个人消费。
请问一下老师,我们收到一份保险公司给我们开具的投标保证金的费用,对方开具的是 保险服务 财产责任险,请问对吗,开的是专票,这种应该可以税前扣除吧?可以抵扣吗?
老师您好,请问保险费开的是专用发票,我们公司可以抵扣吗?有雇主责任险,车子的商业保险,交通事故的强制保险,这三个哪些是可以抵扣的,哪些不可以抵扣,理由是什么,谢谢
老师,我们是一家商贸企业,一般纳税,最近给公司车辆购买了交强险,保险公司给开具了保险服务的专票,请问进项可以抵扣吗?
老师请问雇主责任保险可以税前抵扣吗?我们维修师傅外出修车开自己的车油费和通行费没有电子发票,相当于私车公用,通行费可以计算抵扣不呢
你好老师,住宿发,购酒,还有雇主责任险,代理公司开的工伤保险的发票可以抵扣吗,对方开的是增值税专用发票,
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
微信扫码加老师开通会员