不存下新个体户征收率为0 的 ,核定征收的个体户超过300万 不用缴纳增值税 需要按照个体户5级超额累进税率缴纳 你在电子税务局交不了 去大厅缴纳
老师 我单位是个体工商户 个人经营所得和增值税都在 电子税务局里面申报 我不知道我们单位这属于什么类型的,增值税还是季度不超30万免征,税务局说季度核定的是9万元,那么经营所得该怎么申报呢
我们有个新成立的个体工商户是核定征收的,我看这写的是税率为0.05,那如果我本年的收入是300万元,那我是不是要交15万元的个体户经营所得税
老师个体工商户核定征收超过了和定律,税务局定的税率是0.3%我开了56万发票,我经营所得交多少,增值税交多少
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
我们是个体工商户电子税务局上给我们核定的是1.8万。然后我们开了300多万,但是申报经营所得的时候,经营所得税率为0。显示新个体工商户征收率统一为0。我们就不交所得税,还需要去税务局吗?
14.缴纳上月附加税165.6元,其中城市维护建设税96.6元,教育费附加41.4元,地方教育费27.6元。
文化事业建设费,增么申报?数据从哪里来?本期开票这些,但是不是知道依据哪个数据?
老师好,我是新手,想问下公司有销售怎么印花税为零呀
老师。新公司第一次开票,申请数电票,申请表上最高领用数量和可持有数量都是0,而且一直在审核中,是哪里不对吗
老师,建筑业,雇佣工人,不交社保,可以做工资表吗,申报个人所得税,是报工资薪金还是劳务报酬
老师这个题正确答案是哪个?
老师走的其他业务收入,可以结转到主营业务成本吗
个税汇算清缴,没有缴纳个税的员工,可以不用进行汇算缴的申报吧?
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
老师,我们是做三轮车架子的,给客户送货要电泳,去别的公司做电泳6750元的费用,怎么做凭证
我们交了增值税的,增值税1到3是按照1个点收的。现在是申报经营所得的时候,税率就是显示0
你是几月份开的 你开的不是普票吧 4月1日起开具普票免税了
我说的都是1季度的,这种情况还要去线下更正所得税吗?
1季度交税增值税那就是对的 你一季度个人所得税难道还没申报么?抓紧去大厅申报掉,
申报了,但是我今天进去检查发现是0税率,看到上面写的新个体税率为0,这样去更正申报,有滞纳金吗
你一季度申报是不是在大厅申报的 有没有缴纳300万开票的个税
不是大厅,就是在电子税务局申报的。因为写的0,就没交个税
那你抓紧去大厅更正申报 300万 最少也要缴纳3万块个税 还要补交滞纳金
那我可以把经营所得报在这个月吗?在这个月把税交了
就是第二季度把第一季度的一起申报交经营所得可以吗。
要回到所属期缴纳 你的所属期应该是1-3月 你可以去税务局咨询上个季度开了300万开票 但是个税系统无法申报 显示0 但是不可能不缴纳个税的
该交肯定还是要交,主要是这个滞纳金的问题,因为当时系统显示的0,我们也不知道要交。所以我就觉得申报在第二季度,就把第一季度的税和第二季度的一起交了就是,这个会不会有影响呢?
要按照所属期缴纳的,你反正二季度也无法申报,还是要去大厅
能申报啊,为什么不能申报呢,经营所得也能申报啊,只是经营所得第二季度也没有税,要去大厅申报,就1.2一起申报缴税,有问题吗。
税务系统后期会识别你一季度少交的, 税务局都是讲究征期的,你本季度没开票,反而交这么多 ,反而让你退 ,上个季度少交了 ,让你补