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老师 我们成功申请了进项税额加计抵减了 请问抵减的税额分录 请老师给我写一下 谢谢老师

2022-07-01 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 11:34

借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者是其他收益 需要抵扣借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除

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快账用户4379 追问 2022-07-01 11:52

老师 我4月和5月的扣除额合计总额一起做到5月可以吗

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:54

是的是的,是这么做的。

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快账用户4379 追问 2022-07-01 14:55

老师 您看我月末做的分录有问题吗 计算加计抵减 借:应交税费-应交增值-进项加计抵减 7498.52 贷:营业外收入-加计抵减 7498.52 抵减进项税额 借:应交税费-未交增值税 7498.52 贷:应交税费-应交增值税-进项加计抵减额 7498.52 结转5月销项税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 231368.53 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 231368.5

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齐红老师 解答 2022-07-01 14:56

对的是的分录是这么做的。

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快账用户4379 追问 2022-07-01 15:01

结转5月进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 26950.12 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 26950.12 结转5月增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 204418.41 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值(上月留抵)10349.66 贷:应交税费-未交增值税(抵减税额) 7498.52

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快账用户4379 追问 2022-07-01 15:02

贷:应交税费-未交增值税 186570.23 老师 您帮我看一下 我写的分录有错误吗 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-01 15:03

可以的,可以这么做的。

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快账用户4379 追问 2022-07-01 15:12

老师 计算加计抵减 贷:营业外收入-加计抵减 月末就结转了是吧

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齐红老师 解答 2022-07-01 15:14

对的是的结转到本年。

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借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者是其他收益 需要抵扣借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
2022-07-01
你好 做计算加计抵减和抵减应交增值税额 两个
2022-07-25
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2022-07-01
是的。本期实际加计抵扣金额不填写。
2022-05-05
不可以再加计扣除的。
2022-08-12
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