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客户买1000的货物让开成1500,记账时:借 应收账款1000,其他应收款500,贷主营业务收入1000,其他业务500 可以么?会不会不合适?

2022-06-30 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 17:17

你好同学,那你还不如直接借应收账款1500贷,主营业务收入1500,后期收到钱的话,再借银行存款,借营业外支出贷应收账款,就是把那个差额计入营业外支出。

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快账用户7868 追问 2022-06-30 17:19

都把1500记成主营业务收入,那公司收入不是偏高了么?因为这500到账后还需要给对方

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齐红老师 解答 2022-06-30 17:22

你好,因为你发票就是1500。而且你计入其他业务收入,那也是收入。

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你好同学,那你还不如直接借应收账款1500贷,主营业务收入1500,后期收到钱的话,再借银行存款,借营业外支出贷应收账款,就是把那个差额计入营业外支出。
2022-06-30
借应收账款贷营业外收入。
2021-06-02
1.收到运费专票时的冲减处理:借:其他应付款 1000应交税费——应交增值税(进项税额) 90贷:银行存款(或应付账款等) 1090运费不含税金额 = 1000运费进项税额 = 1000×9% = 90首先,计算运费对应的进项税额(假设运费专票税率为 9%):然后进行账务处理: 2.对于保费 500 计入营业外收入的处理:借:其他应收款(或预付账款等,之前支付保费挂账的科目) 500贷:营业外收入 500
2024-08-07
您好 这样账务处理正确的
2021-06-20
同学你好 借银行存款2000.贷预收账款2000,借预收账款1000,贷主营业务收入1000 可以的
2020-10-29
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