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老师您好,一季度代开的专票已经在4月份冲红,请问如果办理退税是7月季报完才可以退吗?谢谢

2022-06-29 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-29 15:51

您好。您现在也可以办理退税 您好,您现在也可以办理退税的。

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您好。您现在也可以办理退税 您好,您现在也可以办理退税的。
2022-06-29
同学您好 1、把原来的红冲。 2、然后这个季度按6%申报即可。
2023-04-02
首先需要对原来的征收率1%的增值税专用发票进行红冲作废,再开具一张新的3%的增值税专用发票。会计处理如下: 借:应收账款(或预收账款) 金额 贷:销售收入 金额 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应收账款(或预收账款) 2%的税额 税务处理方面,需要按照客户要求的3%的增值税税率开具新的发票,并在税务局进行备案。 一季度报税已经申报完成后,需要进行更正申报,并在附注中说明该项业务因客户要求更改了税率和发票信息。 红冲新开的发票所产生的2%的多交增值税税款,可以在后续的增值税申报中予以抵扣,也可以在6月份的增值税申报时申请退税。如果选择抵扣,则会计处理如下: 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应付账款(或预付账款) 2%的税额
2023-04-02
你好!作废在几月份?
2021-04-14
您好,对的,就这个意思的
2023-12-01
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