你好 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:劳务成本
我们是建筑劳务分包公司以开票确认收入的,没有开票没有确认收入计提的工资月末结转到主营业务成本吗
老师,建筑劳务公司工资做成本,计提工资,分录怎么做的?还有取得的收入及结转成本的分录
建筑劳务公司确认收入和结转成本的分录怎么做
建筑施工企业确认收入,结转成本的分录
老师 建筑劳务公司发生成本怎么确认和结转?会计分录怎么写?
老师,没有发票的支出可以入账吗
2023年期初应收50,计提坏账准备, 借:信用减值损失50 贷:坏账准备50,已在23年汇算时做调增处理了 2024年跟债务人达成协议,收回应收账款20,根据最新金融 工具准则,因此收回款项时借:银行存款20 借:坏账准备50 贷:应收账款50 贷:投资收益20 2024年又计提了坏账准备借:信用减值损失20 贷:坏账准备20, 与上述坏账无关 24年汇算报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)及《纳税调整项目明细表》(A105000)该怎么填写
我想别人欠我公司的钱,应收账款,这个我们把不要回来,不要这账怎么做平,
进销项月末结转到哪个科目?我是不是把认证的进项都放到认证待抵扣里面?其余的放到进项税额里面?月末再从进项转到待抵扣里面?
老师,汇算的时候有风险提示,23年度盈利3.2万,24年度亏损-20万,这个将来要查帐么?
老师 你好 电子税务局上月开票红字冲销后 本月开票后的累计金额收入出现负数 税金也出现负数 这怎么处理分录 谢谢
中国新闻文化促进会的服务费,应该是帮我们研学公司做了宣传那种,对公转账记录是服务费25万,这种可以有发票吗,它是公益组织还是行政单位?
老师小规模季度不超30万,其中专票交税900,免税普票2000.专票跟普票分录怎么操作。
老师,您好,帮忙差税收政策,企业承包经营学校食堂餐费收入,是属于免税吗?我听同学说 免税,但是在政策库里查不到此免税文号?
请问老师,假如本月公司进项税额为100,销项税额为200,上期留底50,交增值税50,请教结转增值税的分录
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劳务成本需要设置二级科目吗
你好,劳务成本需要设置二级科目,比如:劳务成本—工资
结转成本的时候需要按比例结转吗
你好,是需要按相应比例的