记入管理费用办公费。先做帐,可以的。
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
什么可以的?
最规范是啥操作呢
先挂账吗
发生时借管理费用,办公费贷,银行存款。
发票没回来啊,
发票没回来,就做这个分录回来了,把这个分录红冲按发票做帐。
不会挂账吗?还红冲?
没有收到发票,就是我上面给你写的分录,因为权责发生制,所以要做帐。
挂账不是做账?您这个思路有问题
挂账就是要做帐的意思。
挂账指的是挂网来,但是银行这个不一样,银行是直接扣款了,所以贷方就要用银行存款。
业务发生了没有发票也要做账
借:其他应收,贷银行存款:到票 借:管理费用,贷其他应收。这样不行?
如果按权责发生制来说,这样处理不对。当期发生当期就计入费用。 然后回来发票时把这笔分录红冲,再按发票再做一笔这个分录。这个是正确的处理。你这种情况当期的费用就少记了。
那你冲红的那个月就正确了嘛?那不还是冲了当月了又不是当月的费用
红冲了一把,又做了一笔正的一正一负,等于没有影响。
这样的业务,每个企业每个月都会发生正确处理,就是这样做的。
你那样做当期费用就少了,你要是非这样做 也行 也不影响全年数据 就是不正规
我觉得您红冲了,还是影响呀,又不是红冲月份的费用,你还不是影响当期损益嘛
冲红了,后边不是又做一个正了吗?一正一负没有影响。 你也可以看看其他老师怎样回复。