你好; 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款 ; 或者其他应付款
老师您好,老板年初借钱2万,一直没有归还,现在让找了员工给老板自己代开发票2万,但是这个员工过去开了20241元的发票,就是开了不含税的发票,多出来的241元是税款,员工自己垫付的,现在老板意思是让我把员工垫付的241元给报销上,老师这个我怎么做分录呢,我把发票拍给您看下。
问题1公司位置较偏僻!我们午餐每人20元标准,有时候不到20 ,这样不发给个人了!由同事统一从饭店订购员工餐!由员工持饭店定额发票来报销!老师我附上员工餐费规定标准,和发票,这样能做到福利费里面吗? 怎么做才稳妥 ? 我们平时招待太多了!这块 问题2市场开发人员每天40元误餐补助,做到工资表里面发放!申报个税收入时,这块不用申报了吧!误餐补助免税的吧!
老师,公司员工报销费用银行支付的时候用代发的,好几个员工的报销款一起支付,只有一张银行回单,做分录又每个人一个凭证,这个银行回单该怎么办?
老师,老板偶尔让员工自己点餐午餐,公司报销,这个费用我怎么做分录啊?还有员工在外面吃的午餐有时候也会拿回来报销,这个又怎么录呢
老师,公司有一个受工伤员工,开始住院所有费用全部是公司垫付的钱?这个怎么挂账?后面收到社保局报销的工伤又怎么挂账?这来回分录怎么做合适?
3月社保未缴纳,这个月出现的滞纳金,凭证怎么做?
正常薪金个税汇率表,年终奖金分开计税个税汇率表
老师你好,其他应付款医保有余额,前期应该存在差错,但是现在核对不出来,想把差额处理,该怎么办
24年中级会计证拿到了,有技能补贴可以领嘛
老师,水产养殖用品开农产品可以吗,免税吗
老师,合作社24年购入的农机设备以入固定资产,25年2月收到的农机购置补贴是冲固定资产还是做营业外收入,可以直接冲固定资产吗,税务会有什么风险吗
公司某个员工,平时拿来发票报销,我们入账时用其他应付款-员工名字,3月份,这位员工跟公司借了一笔钱,后期会还上,我还能继续沿用其他应付款吗?还是说一定要用其他应收款
我家是个体户,对方给我开发票,有个选项,是自然和非自然人? 我选择自然人,对吗?
老师我们公司网站嫁接的微信商户,运营账户里的余额是1000,账上的是229,怎么给调整一致?
新公司是一般纳税人,开的专票发票我看到纸质发票有三联,其中一联是购买方的抵扣联,但是电子的专票没有抵扣联是吧?
可以省掉应付职工薪酬这个吗
你好; 为员工发生的 走这个科目过度哈
思羽老师,我之前的都没有走呢
你好; 之前没有走; 利润没有影响的话 ;先不改 了 ;你就 以后按照这个来做账