你好,过节福利,需要并入个人所得申报个人所得税
公司过节发的福利需要报个税吗?
老师,春节发放的福利,红包需要交个税吗?
过节福利需要交个税吗
老师 过节时 发给员工的福利费需要交个税吗
老师,我们公司过节发的过节费!走福利费还需要申报个人所得税吗?
老师,开票品名和合同不一致是属于虚开发票么
老师好!我公司是审车公司,2月份客户挂账,做了主营业务收入,3月份客户退办,如何做冲账凭证,麻烦老师指导。
老师股权代持协议是什么
老师,这道题被替换部分帐面价值怎么算?
老师,您好,劳务公司可以直接开发票给开发商吗?我们是房开公司,把项目包给总包(挂靠),总包再分包给劳务公司,现在因为工程纠纷,开发商和劳务打官司,法院判了以房抵债1200万,房产已经办理到劳务公司名下,请问这1200万的发票应该直接开给房开公司,还是由劳务公司开给总包,再由总包开给房开?
老师,审核报销单据都需要审核什么,
老师,我们明天到项目上确认合同,作为财务我们应该注意些什么内容呢?
请问装修公司的账务处理
请问老师1月份专票已报税现在红冲可以吗,账怎么处理
会计专业要学公司法吗
账务处理是怎么做的,个税怎么算
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 并入个人工资,按7级超额累进税率计算
所以老师我纠结的点在于,假如这个月工资10000,福利费中有500是需要交个税的,那么我这个月的计税工资就是10500,但是我在账务处理的时候肯定不是借个人所得税,贷应付职工薪酬-工资啊,肯定有一部分是从福利费里边抠出来的个税啊,那么账务处理怎么做啊,
你好 借:管理费用等科目 500 , 贷:应付职工薪酬—福利费500 借:应付职工薪酬—福利费 500, 贷:银行存款等科目 500 这个就是账务处理啊
个税呢,借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷个人所得税(包含福利费的个人所得税)
你好,个人所得税按10500计算啊
相当于个税都是从工资里扣
你好,本来就是这样啊