你好同学,你的年初余额和年末余额要与前期保持一致
我发现20年末有笔印花税少计提了。我自己的财务软件可以反结账回去修改。那税务那边的财务数据怎么办呢?汇算清缴可以上传新的年度数据。但是税务那边21年的年初数会跟新的反结账后的余额不一致。那我要直接修改税务网上的年初数吗?还是说他会自动按新的年度报表的数据为准自己更改过来?
老师,六月份把账从代账公司那边拿回来,那我科目起初按照五月份期末数记账,这样五月份的资产负债表里年初余额和我这六月份新建账年初余额对不上啊
老师,我家的帐刚从代账公司那边拿回来,要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿,那我年初数儿对不上,这个怎么办呀?
老师,请教一下,我接了个个体户,22年银行流水账期末余额跟对方交给我的合不上,她那边的余额是22年7月份的,我现在要填23年的起初数据怎么填
老师,现在在重新建账。 初始建账日期我用的是2024-1 我现在用的是2023-12-31的累计科目余额表的数据。 我核对是2024年度第一期报的资产负债表的期初数据。 小规模纳税人 税务申报的资产负债表上年期末余额和目前建立的科目余额表的期初数数据不一致。 比如其他应收款,应收账款。这是怎么回事?
工业企业购进材料时13%增值税专票,现废旧材料如果不开票处理视同销售吗、税率还是13%吗,处理材料也要材料出库吧?这种材料处理对方开什么发票吗
请问老师老师财务的时候多做了收入5000块,我今天怎么办?银行流水一直对不上,差了个5000。
增值税账面跟税务局之间的差异,怎么处理
老师你好!如果是员工聚餐应计入管理费用 福利费,如果是招待客户应计入管理费用 招待费,是这样吧
老师我单位随便在马路上找了个维护电脑和监控的,他要了500元,给我写了个收条,上面写了身份证号和手机号,我付了现金,这种情况,所得税不用调增吧,谢谢老师
请购单的证明的存在认定是什么
老师,你好 工业总产值=完工入库数量*当月不含税销售平均单价吗,还是这个产品的生产总量(也就是生产线上未入库的和完工入库的数量)*当月不含税销售平均单价,我对这数量的取数概念不大明白,请老师告知
经营所得是按不含税申报,但是我24年都按价税合计申报了,如何更改?
快销软件每个月报表的销售和支出和成本在哪个地方报表
老师,超市普通合伙不给员工申报个税对超市有什么好处
微信扫码加老师开通会员
那我需要怎么做啊
你把他的年初数作为你的年初数啊,把他的5月份期末余额做你的期末余额,然后从6月份开始做账啊
那有一些账年初的时候有数据,然后等到5月底已经平账了,这样平的我还用登录期初吗
还是需要登的,要保持一致
老师,印花税我按照进项发票和销项发票的合计含税额为基数乘以税率0.03%,在*50%对吗
印花税根据印花税法最新规定,结合您公司具体情况,自适用税率,是否减征看是否符合条件。计税依据是根据您的合同签定的情况来看,是否含增值税,不是按发票金额来作为计税依据的。