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老师,请问去年有个单位给我们开了二十多万的专票,我们已经做了抵扣,但今年告诉我们这个票他们要作废重新给我们开,因为票的大类选错了,我想问一下我们收到对方的负数发票及补开的专票,我们单位税控盘怎么处理?以及税务做什么处理?

2022-06-26 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-26 13:59

你好,当时的分录怎么做?

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快账用户3659 追问 2022-06-26 14:11

正常出处理,收发票时:借工程施工,应交税费_应交增值税_待认证税费,贷:应付账款,勾选抵扣发票时:借应交税费_应交增值税_进项税,贷应该税费_应交增值税_待认证税费

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齐红老师 解答 2022-06-26 14:16

借应付账款 贷工程施工 应交税费应交增值税进项转出 然后重新开了之后,借工程施工 应交税费应交增值税进项 贷应付

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快账用户3659 追问 2022-06-26 14:25

老师,我想问的是我们税控盘里已经勾选抵扣的这个发票我们要怎么处理?另外我们报税系统增值税怎么处理?不是问帐务出理

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齐红老师 解答 2022-06-26 14:56

做进项转出附表二里面开具的红字信息表里面一点填写

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齐红老师 解答 2022-06-26 14:57

做进项转出不勾选发票 你在开票系统开公红字信息表

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