你好,同学 去年无票收入怎么填在专票栏。 税率一样又是去年的业务,可以冲去年的。因为本质不交税。
请问变更股东交多少的个税和印花税呢
为什么发工资,有的公司 直接以公司名字 发工资。有的是用公司领导的卡统一发
老师好!我建筑公司一般纳税人分包的业务采用简易计税,下游分包单位开来3个点增值税发票(1万元含税),纳税时可以采用分包抵减吗?抵减金额是1万元吗?还是要怎么操作?因为分包不可以再分包
老师,实验仪器搬家费计入哪个科目?
老师,开票时间是春节期间的餐饮等发票,可以入账吗?
去年10月份卖掉了一个固定资产 但是会计没入账,还是计提了折旧,这个要怎么调账 ,小企业会计准则
请问老师、一般制造企业生产报废率多少合适嘞?
老师,财政决算报表中Z04所有者权益变动表中 B5—111:IFINLIST(BBLX“0”、“2”、“3”、“4”、“5”、“9”)THENZ04【25.5】=0 这个是什么意思?
被爷爷说年轻时侯都这样子,老了怎么做啥意思?
老师请教一下问题,2024年12月报表填写的有差错,这个月我可以变更吗?现金和利润表。
哦,我表述错误,不是填列在专票栏,是填列在了第一行,总收入哪里,那个地方都是按照专票交税的
噢,可以冲的,因为本质是不影响收入和税收。只是原来未开票,现在开发票。
不影响税收吗?原来按无票收入,已经交过税了,但现在开的是普票,普票的话本身是免税的,那如果能冲的话,那等于我多交税了吧
你们是小规模纳税人吗?你要先做无票收入负数,同时再按本期开票的申报。整体是不多不少的。
如果是对冲,税率应是一样的
对的,是小规模,怎么做无票收入负数呢?申报的时候具体在哪里填写呢
还是在无票收入的地方,填写负数。你开具蓝票时还应按去年的税率开。不然税务上不会认你是红冲的去年的。
你这一来一去的操作,就是给对方开了一张票,税金不多不少才是处理正确。
好的,谢谢。还有一个问题,就是小规模纳税人如果超过500万,就被强制认定为一般纳税人了吗?这个500万是连续十二个月还是按一个公历年度计算?
同学,连续十二个月。 如果满意,请给予五星好评。
好的,老师,再问最后一个问题,如果营业额超过了500万,那税务那边具体是怎么认定为一般纳税人?
现在在电子税务局上就可以申报,可以选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 正式成为一般纳税人后,按一般纳税人计算税款。