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老师,这题最下面的借:递延所得税资产 150 贷:未分配利润━年初 150 这笔分录怎么理解鸭?

老师,这题最下面的借:递延所得税资产  150
                                       贷:未分配利润━年初  150
这笔分录怎么理解鸭?
2022-06-24 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 16:29

这个是去年的分录借:递延所得税资产150 贷:所得税费用150,重新编制,合并报表没有正式账簿,每次都是重新编制,损益项目,期末转入利润最终计入未分配利润,所以这里第二年用未分配利润150代替损益项目--所得税费用150

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这个是去年的分录借:递延所得税资产150 贷:所得税费用150,重新编制,合并报表没有正式账簿,每次都是重新编制,损益项目,期末转入利润最终计入未分配利润,所以这里第二年用未分配利润150代替损益项目--所得税费用150
2022-06-24
你好! 因为这个执行合同损失200,在16年年底即可确认,没有跨年,所以不用以前年度损益调整科目
2021-07-16
同学你好 这个没事的哦
2021-06-25
你好, 是的,你的理解很对
2021-01-03
是,这道题有递延所得税的问题,但是题目没考虑,我算出来和你的一样 我觉得原因可能是,题目里要有句话,未来有充足证据表明可以盈利来利用这个递延所得税资产,才会让你想到还有递延所得税的因素
2020-08-16
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