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老师请教个问题:需要计提应收账款的坏账准备如下步骤看对不对 借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:递延所得税资产 贷:所得税-递延所得税费用 结转所得税: 借:所得税-递延所得税费用 贷:本年利润 结转本年利润: 借:本年利润 贷:利润分配-未分本利润 提取法定公积: 借:利润分配-未分配利润 贷:盈余公积-法定公积 到这步是不是年底账就结束了?所得税这步我们是三免期。

2021-01-03 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-03 11:02

你好, 是的,你的理解很对

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:03

老师,最后是不是还要把提取的法定盈余公积给结转 借:利润分配-提取法定公积 贷:利润分配-未分配利润

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齐红老师 解答 2021-01-03 11:04

你好, 不用做这笔分录的。

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:05

老师为啥不用呀?

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:09

是不是盈余公积要是一直不用,就一直挂 在贷方不动?

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:11

是不是只有用公积弥补亏损的时候才会把法定盈余公积结转至利润分配-未分本利润中?

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齐红老师 解答 2021-01-03 11:14

是的,你的理解很对

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-03 11:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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