这个专票申请自己开就可以尽快抵减
各位老师好,我想请教一个问题,如有空能否帮忙看下解答一下,谢谢! 情况是这样的:我司是小规模纳税人,一家货代公司,开票呢都是开免税的普通发票,但是呢上个季度还是代理记账公司帮忙处理开票等账务处理,后来我接手了,发现她们开票的时候开了些1%有税点的票,那我这个月申报上个季度的增值税的时候呢就得缴纳那部分的销项税。 我现在的疑问就是:我司单位原则上开免税的发票,现在上缴的增值税能否可以向税务机关申请退税呢?还是说不能退了。
老师您好,我们公司是小规模公司,代开了增值税专用发票,税款已经缴纳,在代开申请后随即进行了增值税专票的税种核定,导致代开的专票税务局不能给开具并邮寄,我们已经交了税费,请问税费可以退吗?由于发票没代开出来,我们明天需要用税控盘开具增值税专用发票,请问如果不退税,我们重复征收此张票的增值税吗?因为我们税务局代开的已经提交了申请,后续在税控盘中再开具,会显示开了此张票两次
老师,现在小规模普票不是免增值税了嘛,我公司专票都是代开邮寄的,税费当时就从银行划走了,我们现在税控盘服务费,一年260,服务费不是可以抵扣增值税嘛,那我们到时候还能申请退税么
老师您好,麻烦问下我去年第四季度开的专票没有把税分开,都做成收入了,交了一百多的增值税,到一月份银行扣完增值税,我借应交税费增值税,贷 银行存款,就不对,感觉少了一步,那我现在应该怎么调整[捂脸]我们是小规模的
老师您好,我们是养老服务有限公司,现在享受增值税免税的政策,从5月1日我们单位升级为了一般纳税人,我现在的问题是我们支付给别家公司的服务费和采暖费,让对方给我们开具增值税专用发票待以后抵扣增值税用好,还是继续让对方给我们开具增值税普通发票好些
权益法下,赚了计入“营业外收入”,那么亏了计哪个科目呢?
你好,老师!应付职工薪酬明细账上二级明细只有工资,没有其他,但在生产成本和管理费用明细账里都有工资,福利费,社保等,这个会计除了工资,其他都没计入应付职工薪酬这个科目,那么汇算清缴时填A105050表中的福利费社保经费等要是按应付职工薪酬明细账填是没数的,要是按生产成本和管理费用填是有数的,我按哪个填呢?
老师,我们每个月发一次安全奖和周卫生奖。都是以现金发放。我还需要计提吗?还是直接计入制造费用—福利费
老师,所得税汇算清缴时,信息表这里显示与登记不一致,如何查看原登记信息?谢谢老师
卖建筑材料的,学什么行业的实操课?
股东分红记入哪个科目哪个明细科目?
汇算清缴时,营销服务费 填在期间费用的什么地方?
老师报企业个税是下什么软件?在那下?
变更营业范围需要办理银行变更吗?
2025年做2024年汇算清缴被认定为不是小微企业,那2025年预缴所得税还可以是小微企业吗
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那如果还是代开的话,是不是服务费就不能抵减增值税了呀,我就不能申请退了
对的 这个最好是自己开专票