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你好,5月的已过账未结账,现在要修改4月的凭证要怎么操作呀,怎么反结账4月份的?

2022-06-23 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 18:38

您好。您您用的是什么软件,

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快账用户2572 追问 2022-06-23 18:39

金蝶旗舰版

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齐红老师 解答 2022-06-23 18:41

您好,反过帐:打开金蝶后,按CTRL%2BF11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL%2BF12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

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您好。您您用的是什么软件,
2022-06-23
你好,先反结账4月凭证,然后反审核,反记账,修改凭证,再记账-审核-结账。
2022-06-24
同学你好 反过账:ctrl%2BF11,反结账:crtl%2BF12
2022-04-13
同学您好,是的,是这样的
2022-04-11
你好,可以直接把损益结转的凭证删除,然后重新结转损益
2022-04-12
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