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20年有一张普票税额当成专票入了进项,22年如何调整

2022-06-22 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-22 19:43

同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的,有损益的金额较大,借:相关科目,贷:以前年度损益调整-XXX费用 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润

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同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的,有损益的金额较大,借:相关科目,贷:以前年度损益调整-XXX费用 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
2022-06-22
借应交税费待认证 贷利润分配,未分配利润 小企业会计准则做账的汇算清缴,纳税调增。
2025-02-12
同学你好 是什么会计准则
2024-06-12
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:原材料(或库存商品)
2020-11-12
您好 请问去年入账分录怎么写的
2022-06-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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