你好 这个坏账准备也是要冲回去的 但是你这个分录也不对阿,计提的分录是 借:信用价值损失 贷:坏账准备
收回以前年度确认的坏账损失的账,做 借:应收账款 贷:坏账准备。坏账准备科目就有余额了 请问怎么处理呢 ,之前今年没有坏账准备
你好老师,已确认并转销的应收款又重新收回 借:应收账款 贷:坏账准备 同时: 借:银行存款 贷:应收账款 坏账准备科目期末余额是贷方,那这样要怎样把坏账准备做平,期末没余额?
应收款项减值的核算: 1.借:信用减值损失 贷:坏帐准备 2.借:坏帐准备 贷:应收帐款 3.借:应收账款 贷:坏帐准备 借:银行存款 贷:应收帐款 那么,坏帐准备一直挂着余额吗?
老师,您好,关于坏账准备,转回时,一个是借:坏账准备,贷:信用减值损失,一个是借:应收账款,贷:坏账准备,这两种怎么区分
老师好,调回坏账借应收,贷坏账准备,那这个坏账准备一直挂着余额怎么解释,怎么处理
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
那也就是在补充 借:信用价值损失 贷:坏账准备,老师那这样损失不又影响了利润了嘛,我现在好懵呀
信用减值损失是利润表的科目,影响利润的
老师那调回坏账,降低了利润,这样怎么理解?
调回坏账,是增加了利润阿
老师我借的资产减值损失啊,不是减少利润了嘛
是的,你借方是减少利润,但是你后面不是说,调回坏账,那么资产减值损失是在贷方阿