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老师,员工借支1000元,等发工资从工资扣除1000元,假如工资5万,从计提到发放工资怎么写完整分录

2022-06-22 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 11:05

借:管理费用 5万 贷:应付职工薪酬 5万 借:应付职工薪酬 5万 贷:其他应收款 1000元 贷:银行存款 49000元

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快账用户5312 追问 2022-06-22 12:04

制造工资表直接制造扣除借款后的实发工资吗?

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齐红老师 解答 2022-06-22 14:04

工资表直接制造扣除借款后的实发工资

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借:管理费用 5万 贷:应付职工薪酬 5万 借:应付职工薪酬 5万 贷:其他应收款 1000元 贷:银行存款 49000元
2022-06-22
借其他应收款贷银行存款。借应付职工薪酬贷其他应收款。
2022-02-15
一、计提工资时,按员工性质入成本或费用。管理人员计入管理费用,车间工人计入生产成本,车间管理人员计入制造费用,销售人员计入销售费用,假定人员是管理人员。计提工资的分录是: 借:管理费用——工资100000 贷:应付职工薪酬——工资100000 二、发放工资时,分录是: 借:应付职工薪酬——工资100000 贷:其他应付款——XX入职保证金(或者是直接以人名为二级科目)1000 贷:其他应收款——代扣个人社保5000 贷:其他应收款——应扣宿舍租金2000 贷:其他应收款——代扣水电费及卫生费1000 贷:其他应收款——员工名字 1000 贷:其他应收款——员工餐费5000 贷:其他应收款——XX社保 1000 贷:营业外收入600 贷:银行存款(或库存现金)87900
2021-07-30
你好同学 比如我们应发1000,扣除罚款300,应该发700元。 则账务处理时 借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000 发放时 借:应付职工薪酬 1000 贷:银行存款700 营业外收入300
2024-02-10
您好,借成本费用50000贷应付职工薪酬50000,借应付职工薪酬50000贷其他应付款4000银行存款46000
2021-04-17
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