你好,外购进来然后发福利的,这个库存商品不允许抵扣, 你当时是借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款,你现在借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出 那你的库存商品是加税合计做账的,然后你再发福利,借应付职工薪酬,福利费贷库存商品 月末计提借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费
老师,这个例题的第三部分不是很明白,可以解释一下吗?
老师好,这个可以帮忙解释一下吗?不是很明白不同阶段为什么要这么理解?
这个老师可以解释下吗?不是很明白
老师可以给我解释一下答案的解释吗?但是对于答案的解释不是很明白
这个可以解释下吗,看不明白
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
怎么考过注册会计师啊啊啊啊