你好; 意思实际你坏账只有50了吗 ? 比如 坏账的话,汇算清缴填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表, 第2行“二、应收及预付款项坏账损失”:填报纳税人当年发生的应收及预付款项坏账损失的账载金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础、资产损失的税收金额及纳税调整金额。 第3行“逾期三年以上的应收款项损失”:填报纳税人当年发生的应收及预付款项坏账损失中,逾期三年以上的应收款项且当年在会计上已作为损失处理的坏账损失的账载金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础、资产损失的税收金额及纳税调整金额。 第4行“逾期一年以上的小额应收款项损失”:填报纳税人当年发生的应收及预付款项坏账损失中,逾期一年以上,单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项,会计上已经作为损失处理的坏账损失的账载金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础、资产损失的税收金额及纳税调整金额。
请教老师一个问题,比如2020年优惠税率为10%,2021年恢复25%,2021年递延所得税资产年初为100元,坏账准备年初为1000元,2021年2季度又计提了坏账准备1000元,同时计提递延所得税资产250元,3季度冲回坏账准备1000元,那么递延所得税资产余额是100还是250
老师 您好 其他应收款有未收回10万元。2020年12月做了坏账准备计提10%,2021年12月是不是也需要计提坏账准备?
【例题12】丁公司坏账核算采用备抵法,并按应收款项余额百分比法计提坏账准备,各年计提比例假设均为年末应收款项余额的1%。2020年年末应收款项200万元。2020年年末坏账准备余额为贷方20000元;2021年3月发生并确认了一笔坏账6000元,2021年收回一笔以前已确认并转销的坏账3000元。2021年末应收款项余额为900000元,其他应收款余额为60000元。计提坏账准备,编制会计分录。
老师,比如2021年年底将2020年计提的坏账准备100元冲销了,计提2021年坏账准备50元,在2021年做汇算清缴时,减值准备应该怎么填
A公司2020年年初应收账款账户余额为500万元,坏账准备为货方余额2.5万元,公司按0.5%的比例采用应收账款余额法计提坏账准备。在2020年8月公司实际发生坏账共5万元,2020年底应收账款余额为400万元。在2021年3月发生的坏账又收回3万元,2021年底应收账款余额为600万元。要求:(1)分别计算2020、2021年底公司应该补提(或冲回回)多少坏账准备;(2)分别编制相关会计分录
红字确认单和红字信息表是同一个概念的东西吗?
我们是食品生产企业,购买了一项虫害防治服务费用5000元,计入到什么科目里面
个人私转公到我司,可以开专票吗给对方公司吗
我公司开给总包100万的票己确认了收入,收到款20万,其余80万总包代付了人工工资和劳务分包,这个怎么做帐务处理?我这80万可以税前抵扣吗?
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,不是收到的钱,题目为什么是支付给职工以及为职工支付的现金, 支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不算进去?
新成立的物流公司,小规模的 都有哪些税费要交呢,有没有税收优惠政策呢?
稳岗补贴要如何申请?
老师你好,实物工作中银行流水和凭证装订在一起还是和申报表装订在一起?
请问,老板要开很多歺饮连锁店,税务筹划中,是以总分公司形式好?还是各分店做个体工商户?还是总部以投资方形式投资各门店?哪种税负低?
也没有发生坏账损失,只不过每年年底根据账面计提一次坏账准备,到下一年年底把上年的冲了,再重新按账面计提
你好 ; 先计提先按账上做 ; 只是没法税前扣除
做2021年汇算清缴时,是不是应该为调减50元
你好; 你计提了 50的话 ; 你红冲 了100 计提了50 ; 你之前也是 计提了没有实际发生吗
没有实际发生坏账损失
那你就别想着调减了。这个就得调增处理的 ; 你这样 原来计提了100 ; 红冲了100 ; 在计提50 ; 实际都没有发生; 就得调增处理的
问题是2020年计提的100做已做调增了,但没有实际发生损失,2021年100红冲,又计提50,红冲的100税务局不认吗
你好 ; 那你21年又计提了 50的话; 意思是之前调增了。 但是你实际发生了50 的意思吗
每年都没有实际发生损失,只不过每年到年底根据账面其他应收款按账龄计提了坏账准备
你好 ; 你没有发生的 你先去计提的; 在汇算之前没有 据实发生; 那么都要调增处理的 ; 除非你发生了 才会调减
比如2020年底坏账准备余额100元,但2021年根据账龄只需计提50元,账上是不是需要冲掉50,相当于冲100计提50,2021年实际发生额是-50元,对吧
你好 ; 是的。 红冲100 计提了50 那么你22年就是 -50 。 这个是对的
2021年实际发生额是-50,做汇算清缴时减值准备应该填多少
你好 ; 账载金额 按照你账上写 -50 ; 你税收金额 写0