对的是的,需要这么做的。
计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
计提的工资借,管理费用,贷,职工薪酬。做资产负债表时,要提现在应付职工薪酬里面吗。
之前是计提工资时:借 管理费-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 现在需要减少计提是不是:现在我要减少 是不是 借 管理费-应付职工薪酬(红字) 贷:应付职工薪酬(红字)
老师,现在针对这个资产负债表,我相信加一笔,计提工资,借管理费用 100 贷应付职工薪酬 100,资产负债表是不是应付职工薪酬加了100,其他不变啊
工资里面含话补,是做在 借管理费用工资贷应付职工薪酬里面 还是借管理费用福利费贷应付职工薪酬
2024年暂估了100万成本,2025年到了80万的成本发票,2024年所得税汇算清缴还没开始,这到的80万的成本票怎么做帐
老师,好,私募基金公司主要是干什么类
个体户可以去税务局开专票吗?
业务员把销售订单传递给会计会计可需要核。销售订单正确性
老师,什么情况下一般纳税人的税率是3%呢?
老师,一般纳税人开普票或专票交的税是一样吗?
小规模批发零售红薯,开票票面上的税率是多少呢
老师,我们是商贸公司卖水果的,当时在农户手里收的15019斤苹果,卖了13448斤,损耗1571斤,这1571斤做成本可以不,金额2906元。目前情况是:损耗的2906元已经做在去年12月已经做成本里了,但我发现入库的斤数15019斤,出库还是13448斤,库里已经没货了,但出库单上还有1571斤苹果,是不是把出库单补个1571,备注一下损耗就可以了。
公司账户 公户被冻结了 因为一个诉讼法院冻结的 现在收付款 都不行了 我账务上怎么处理
老师,公司利润表是负数,清算补税7000多是怎么回事啊
我计提水电费,借,管理费用,贷,其他应付款。那我改资产负债表时,是不是就改,其他应付款跟应付职工薪酬。
我四月计提水电费及工资
你好,计提水电费不需要通过应付职工薪酬的。
水电费是职工宿舍的吗
不是,我意思说我计提工资及整个厂的水电费。工资,借,管理费用。贷,应付职工薪酬。 水电费,借,管理费用。贷,其他应付款。那我做资产负债表的时候改的数是不是只有其他应付款跟应付职工薪酬。
你好,还有一个未分配利润,管理费用不是吗?管理费用月末结转到本年利润。
需要调哪几个数?其他应付款跟应付职工薪酬,未分配利润?
对的是的,是这么做的。
工资,借,管理费用20w。贷,应付职工薪酬20w。 水电费,借,管理费用10w。贷,其他应付款10w。 调其他应付款10w跟应付职工薪酬20w未分配利润30w?
对的是的是这么做。