借应付职工薪酬工资贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候调整就可以的。
你好,老师。请问以前年度未入账的固定资产现在怎么入账?怎么计提折旧?税务如何处理?
你好,我现在在做10月份的账,如何计提工资,水电费,下月如何进行账务处理?
老师。12月计提了工资,年底已结账 。一月份发放时才发现多提了100,请问如何进行账务处理
请问,留底退税应如何账务处理?如果去年的进项没有计提又应怎样处理?
你好,请问,查去年的账务,发现多计提工资,应如何处理?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
但汇算清缴报告已出了之后,再调账,可以吗
你好,汇算清缴已经调整了,你把利润分配未分配利润改成管理费用。