你好; 走应付职工薪酬-科目过度; 你直接做不对的
老师,这笔业务我写的借,管理费用,贷,库存现金,但是答案是2笔分录借,研发支出-费用化支出,借,管理费用,贷,库存现金,直接计入管理费用不行吗?
老师,福利费一定要通过“应付职工薪酬-福利费"这个科目吗,不可以直接借:管理费用一福利费 贷:库存现金 吗?
老师,这个分录可以合并写吗?直接借:管理费用-福利费,贷:库存现金
分录如下(两步分录): 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 老师,你好 为什么领导请员工吃饭是这样做分录吗 为什么不直接做管理费用福利费贷现金
老师,这个员工福利一定要这样做吗?要平常我直接做了借:管理费用一福利费,贷库存现金,这样子可以吗?还有这种教育经费?
老师您好 如果已经开票 但是客户对价格不认可 产生价格争议 年底需要调整收入吗 还是只做披露?
个体户是核定征收,一个季度来了27万的票需要找成本票吗
新注册公司,票种核定,红色预警
老师 我们跟建筑公司合作 他们的工人工资通过我们 找发薪平台发放工资 也就是建筑公司给我们打款 我们给发薪平台打款 来发工资 ,但是我们给建筑公司开的是建筑发票 发薪平台给我们开的是现代服务发票 这合规吗
公司购入1万多的财务软件怎么进行账务处理?
请问跨省在电子税务局开票报税会有风险预警吗?
老师 麻烦问一下 最新的 个税专项扣除是三险一金还是五险一金?
老师,去年11月份,多计提了一笔折旧费。我是只能在今年调账吗?在1月做一笔,冲回去年11月份多计提的折旧费?
柠檬云固定资产模块是不是只用于计提折旧,不能生成新购入凭证?得手工录入
老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了。怎么平这个账啊?老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了,怎么把账做平了?还能借税金及附加 贷应交税费 城市维护建设税吗
为什么呢?
准则规定要走这个科目过度 ;
那缴纳社保和公积金也需要走应付职工薪酬过度吗
你好; 是的。 单位部分的社保和公积金都要走这个科目过度的