借银行存款 其他应付款 累计摊销 贷无形资产
老师,我想咨询一下,我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的,公司最开始是另一个法人的,2018年有业务,2019年没有业务,2020年6月,我们公司把这家公司转到我现在老板的名下(与原先的法人和股东没有任何关系了),没有转让协议,也没有交易,就是股东和法人变更,问题是2018年形成的应收和应付账款(这些客户和供应商是之前法人的,与我们现在的企业没有关系),付也付不出去,收也收不回来了,我应该怎么处理?第一个方法是:应收应付用现金收回来或用现金付出去,数额大的分期收货付,这个做法有什么风险吗?;第二方法:应收做坏账核销,应付做营业外收入,这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响?
老师,我们购买特许权使用,但是这个是按照进度来付款的,我们利用这个产品再加工,卖给其他企业,现在不做了 想转给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以吗 。 比如公司购买这个使用权是100 ,我直接按照100来摊销,但是摊销到目前 我只摊销了30,还有70的无形资产没有摊销 也有70应付款没有付,我应该怎么销账呢
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师,您好!有个账务处理问题请教一下您! 领出产品出库到车间重新换包装成另外一种产品名称入库,如何处理账务分录呢?
我们公司每次申报增值税前,要在电脑上插上ukey写入,申报完后,又要插上ukey写出。请问这个ukey有什么作用呢?
高新企业专项研发费用年审,台辅助台帐需要列明哪些明细?
在A店充值,去B店消费,AB两个店应该怎样做会计分录
请问财务报销的通用标准是什么?审计一般从哪些方面审,因接触做财务报销,单位报销标准了解不全面,想把握一个基本原则至少不出错?
老师,去年9月计提工人工资,今年3月份发放,4月报个税人员采集信时间写去年9月入职,还是今年2月3月份入职
老师,公司网上开通阿里巴巴的软件6万元,可以做无行资产吗
非同控合并的初始成投资成本,不是对付出对价的功能吗?那为啥不看,1450就是第四小题啊?为啥要看一千呢? 2.比如说第二小题,投资甲公司发行的股份的公允价值是450万,本公司净资产公允价值1500,那我不知道。为什么是看450,不是看1500?
老师,用分步法核算成本,用逐步结转,半成品是不是不能同时生产,是先生产完A半成品,才可以生产B半成品吗?
郭老师您好,自然人电子税务局扣缴端,重新下载后申报数据没有了,法人扫哪个界面的码登录可以下载之前的申报信息?
给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以 借银行存款 其他应付款 累计摊销 贷无形资产
这个项目本身是亏损的 无偿转让的 会涉及到什么税款吗
亏损的话,没有税的,学员