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Q

1.收到某公司投资入股的办公楼一幢,价值20000000元,已办妥相关手续(不考虑增值税)。2.从银行取得贷款500000元,期限为半年,假定年利息率为12%。53.厂部办公室员工张某因公出差,借支差旅费5000元,以现金支付。4.张某出差归来,报销差旅费,共支出4900元,余款退回。5.以银行存款支付当月广告费10000元。6.购买材料一批,价款100000元,税款17000元。材料尚未运抵企业,款项用银行存款支付。7.上述材料运抵公司,验收入库。8.本月发出材料共200000元,其中生产产品领用170000元,车间一般性消耗20000元,行政管理单位领用10000元。9.本月应付工资总额150000元,其中车间生产人员工资100000元,车间管理人员工资20000元,公司行

2022-06-16 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-16 17:44

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2022-06-16
你好 (1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。 借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 (2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)14日,以银行存款支付违约金2000元。 借;营业外支出,贷:银行存款 (6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-23
同学你好 借固定资产 借银行 贷实收资本
2022-12-23
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-04-12
你好 1.外部某单位投入资本100000元,存入银行。 借:银行存款,贷:实收资本 2.借入短期借款80000元,存入银行存款户。 借:银行存款,贷:短期借款 3.从大华公司购进材料一批,价款100000元,增值税进项税额13000元,价税款尚未支付,材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 4.以银行存款支付大华公司上述材料价税款113000元。 借:应付账款,贷:银行存款 5.采购员李宁出差预借旅差费800元,以现金支付。 借:其他应收款,贷;库存现金 6.以银行存款支付购入的办公用品费用2500元,其中:基本生产车间领用800元,行政管理部门领用1700元。 借:管理费用,贷:银行存款 7.采购员李宁报销差旅费1200元,结清预借的款项,超过部分以现金支付。 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金 8.本月发出材料200000元,其中:生产甲产品耗用170000元,车间一般耗用10000元,厂部耗用20000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 9.分配本月职工工资80000元,其中:生产甲产品生产工人工资60000元,车间管理人员工资5000元,企业管理人员工资15000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 10.按规定提取本月固定资产折旧7000元,其中:车间固定资产应提折旧5500元,厂部固定资产应提折旧 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 
2022-11-22
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