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我这个项目是9%的项目,进项税可以抵扣,这个月劳务分包给总包预交开票300万元,增值税为87378.64元,附加税为15463.11元,总给总包预交102841.75元。总包又给业主预交开具发票为4943650.03元, 差额预交增值税为35339.09元,附加税为61508.05元,麻烦老师 帮作一下这笔业务的税收核算会计分录?

2022-06-16 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-16 11:30

同学你好,总给总包预交102841.75元,是什么意思,另外做分包,总包,还是业主的分录,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

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同学你好,总给总包预交102841.75元,是什么意思,另外做分包,总包,还是业主的分录,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2022-06-16
同学你好,总给总包预交102841.75元,是什么意思,另外做分包,总包,还是业主的分录,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2022-06-16
你好!你们这个分包去预缴,不是以他的名义去交的?是以总包的名义交的? 总包自己预料的,计入借:应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款就可以了 附加税借税金及附加 贷应交税费—应交城建税等 然后借应交税费—应交城建税/教育费附加等 贷银行存款
2022-06-16
您好!总包只要做总包预缴的增值税,这个税是差额计算出来的 借:应交税费-预缴增值税165137.6 应交税费-应交城建税8256.88 应交税费-应交教育费附加4954.13 应交税费-应交地方教育费附加3302.75 应交税费-应交企业所得税3669.72 税金及附加1200 贷:银行存款
2022-10-18
您好,跨区域预缴增值税=(800-250)/(1%2B9%)x2%=10.09万元
2022-09-02
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