同学你好,总给总包预交102841.75元,是什么意思,另外做分包,总包,还是业主的分录,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
我是总承包施工建筑公司,是一般计税项目,又是跨地经营,我对甲方开票金额355.43万,我现在有劳务分包有144.2万,我现在到项目地税务去预交2个点,是不是增值税38757.8,企业所得税预交3875.78,个人所得税9689.45,附加税4457.14,印花税1066.29,麻烦老师帮我核一下,因为老板让我算一下要交多少税,我怕弄错了
我这个项目是9%的项目,进项税可以抵扣,这个月劳务分包给总包预交开票300万元,增值税为87378.64元,附加税为15463.11元,总给总包预交102841.75元。总包又给业主预交开具发票为4943650.03元, 差额预交增值税为35339.09元,附加税为61508.05元,麻烦余老师 帮作一下这笔业务的会计分录看看
我这个项目是9%的项目,进项税可以抵扣,这个月劳务分包给总包预交开票300万元,增值税为87378.64元,附加税为15463.11元,总给总包预交102841.75元。总包又给业主预交开具发票为4943650.03元, 差额预交增值税为35339.09元,附加税为61508.05元,麻烦老师 帮作一下这笔业务的税收核算会计分录?
我是在总包方当会计,这个项目是9%的项目,进项税可以抵扣,这个月劳务分包给总包预交开票300万元,增值税为87378.64元,附加税为15463.11元,总给总包预交102841.75元。总包又给业主预交开具发票为4943650.03元, 差额预交增值税为35339.09元,附加税为61508.05元,请老师 帮作一下这笔业务预交的会计分录看看
增值税税率为13%,2021年发生如下经济业务用寿42(18.0分)海这公司为增值税一般纳税人,适用的当(1)2021年1月5日,海达公司购入一台需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明买价50000元,增值加税税额6500元;包装费1000元,运输费1000元,增值税税额共计150元,款项以银行存款支付。1月8日安装设备并支付安装费,取得增值税专用发票,注明安装费3000元,增值税税额390元。1月9日,设备交付使用。(2)3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格交付使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。要求:请对上述业务分别做出会计处理
固定资产清理的当月,可以计提折旧吗?谢谢老师
这一道题目为什么D=F
老师好,上月增值税销项小于进项,有留底税额,在结转增值税的时候,需要将销项减进项的差额结转到应交税费-未交增值税的借方吗?
公司发购物卡给员工,是计入应付职工薪酬福利费吗,请问需要员工缴纳个税吗?
小规模纳税人出租房屋,公司按租赁合同租金缴纳了增值税及附加,合同规定租户需承担50%的税费,在第二年付,可以放在第二年的营业外收入其他收益吗
合伙人2024年的工资做账,借利润分配预分配利润,贷银行存款,现在结转本年利润时未分配利润和预分配利润借方都有余额怎么结转
合伙人2024年的工资做账到利润分配预分配利润科目,现在结转本年利润时怎么结转未分配利润和预分配利润
老师工资的个税如果是老板本人,任职受顾日期从什么时候开始
请教各位,24年年底计提奖金16万,25年1月实发168000元。如果我反结账24年12月的账,更正财务,我当时交了所得税,如果反结账补提税金会导致所得税款变小。她这个情况可以补计提8000在1月不,然后2025年汇算清缴时把张载金额和实际发放都填16万,可以吗
如果这个月只有进项,没有销项,需要结转增值税吗?老师
做总包会计分录
我是总包方会计,这笔差额预交税怎么核算科学点
同学你好,一般情况下,收到分包的发票,借,工程施工,应交税费-应交增值税-抵减税额,贷,银行存款等科目。给业主开票,借,银行存款等科目,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。预缴增值税时,借,应交税费-应交增值税-已交税金,贷,银行存款,月末,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-抵减税额,应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。再做,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税。