你好 ; 你们 不做暂估的话; 如果确实对方能开专票回来的; 就按 不含税金额来做账 ; 比如借库存商品 ; 其他应收款-进项税贷 银行存款 。 收到专票 :借进项税贷 其他应收款-进项税
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
有个问题,我们是代理记账的,有个小工业企业,他的进项原材料发票比较少,经常是这样的情况,例如,1月,2月往出开发票了有销售,4月有进项原料发票没有销向发票,然后5月6月也没销售,如果1,2月做暂估入库太麻烦了,因为还得把原料分给1,2月,这种做分录得怎么做啊
有个问题,我们是代理记账的,有个小工业企业,他的进项原材料发票比较少,经常是这样的情况,例如,1月,2月往出开发票了有销售,4月有进项原料发票没有销向发票,然后5月6月也没销售,如果1,2月做暂估入库太麻烦了,因为还得把原料分给1,2月,这种做分录得怎么做啊
工业制造业成本核算中,上一任会计把本月购入的原材料,没有根据产品耗用情况直接全部领用到了生产成本中。(举个例子吧,比如本月购入原材料汽车轮胎100只入库。本月销售汽车10辆,没有半成品,在产品,就是说本月应该领用的汽车轮胎是40只,但上任会计把100只轮胎全部转到了生产成本中,最终形成的库存商品,并结转了主营业务成本,举例的只是一个原材料,其他原材料也是这种情况。因为上任会计购进原材料就没有数量和单价的核算。直接根据金额按照一定的比例转入生产成本。 他现在留给我的问题是,我这个月同样销售了10辆汽车,如果按照正常的话也要领用40个轮胎,由于上个月100只轮胎已全部领完,余额为零。那么现在原材料就会出现负数,该怎么调整分录如何进行账务处理?
老师好,i请问我公司小规模,销售水和饮料,每年就几万元的收入,以前的会计做的销售的水的饮料的,由于老板没开进项发票,所以会计也没估价入库,也没有结转成本,就是一些费用和人员工资在这所以也是亏损的,现在我接了这两年让老板进项发票开进来,可是老板只开了一部分,我把有进项发票的做了库存账没有的就没有录入库存账,当然结转也少这没有进项的,因为都是21年的,22年也有,这种情况,现在转股要查账,这样怎么解释,,因为如果估价的话,所得税汇算会让缴税的,这样不估价吗?
老师,我们公司是首单出口,我报关单上只报了一台设备出口,但是我的进项,供应商给我开的发票是设备一台,还有一些配件,配件是和设备一起订在箱子报关出去了,两张发票我已经勾选了出口退税认证,但是申请退税时发现配件发票不能对应关单来,我该怎么做?
老师你好,我们公司的全资子公司税务和银行注销了。然后把银行存款的钱全部转回公司了90万(其中投资款70万)。是母公司的合并报表还要包含这个子公司吗?如果包含,子公司这90万中的70万现金流怎么制定呀?另外合并报表的调整抵消分录是怎么样的呀?
外经证是什么?跨市需不需要开外经证?
老师好,A公司与B公司都是同一位老板的公司,C公司在A公司处进货付款5万元,没有开票,C公司在B公司处进货10万,B公司开票15万,C公司付款5万,,实际C公司差B公司5万元是吧,B公司差5万元发票未开给C公司,,最终C公司看AB两家公司是同一位老板后,私自账务处理,冲销B公司多开5万发票抵消A公司未开发票,请问这样对吗?
可以在2家企业申报个税吗?其中一家投保,另一家没投,那怎么申报个税?
老师,老板以现金投资,工商局不认了吗?属于虚假投资?
老师,我们的全资子公司2025年3月注销了,然后转了90万回公司,(其中有70万是投资款)。母公司记账冲长投70万,投资收益20万。那利润表是直接把这20万放到投资收益就行了吗?还是说也要在终止经营那里也放。另外,现金流量表这90万是制定到什么项目呀?
老师,子公司注销后(2025年3月注销了),子公司的资产负债表没有数了,然后2025年的利润表和现金流量表有数。那3月以及2025年后面的月份的合并报表还要合并这个子公司吗?
这个月做股份内部转让业务,报表的实收资本出现了复数,怎么回事?
老师:24.11月签的建筑合同,印花税没报,现在补报所属期选什么时候?是不是选按次申报,要交滞纳金吗?(整包合同金额有点大)
我另一个问题下面回复您了
你好; 好的 ; 我看到了 ; 你不想暂估 ;就可以看我上面写的分录来操作; 这个是最简单的办法; 因为你销售了要结转成本