齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
公司太乱的账,不建议接,最后税务上的疑难杂症都需要你解决,而且前后不一致,拿不出来理论做依据。如果你要接的话,你至少要盘出来一个余额表,而且能试算平衡。才能正常初始化
新出的余额表里资产与负债的金额与之前的相差几千万会不会引起税局关注
差几千万 你说呢 真的不能随便乱调帐 有理有据才行 税务大数据预警了 你能解释过去 否则 后果不堪设想
之前公司的账挂的往来款太多了,但实际没有,我该怎么做
一条一条梳理 当时怎么形成的 去看当时的业务怎么形成的 冲销当时的凭证 调成正确的 工作量很大的 所以我的建议 不太好搞的就不要接了
处置固定资产的会计分录
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购买固定资产时增值税如何处理
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应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
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差几千万 你说呢 真的不能随便乱调帐 有理有据才行 税务大数据预警了 你能解释过去 否则 后果不堪设想
之前公司的账挂的往来款太多了,但实际没有,我该怎么做
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