你好; 让对方把 账面清理好; 在 给你 ; 不要显示账面;到时你 没有钱 看你 咋办; 那么 10多万的金额
老师,我公司之前的账务是交给代理记账公司做的,9月份收回来自己做账,发现账面上银行存款余额和实际的银行存款余额对不上,账面上的余额比实际的银行存款余额少了1万多,去查之前的账目,每个月都差一直到1月份才对的上,这种情况怎么处理
老师,我想问下公司往来账面上挂的其他应付款数额比对方公司的钱数多4万元,对方公司说这四万元已经归还,可以我公司这边并没有体现,因为这个账是之前会计遗留下来的,这个时候该怎么处理,对银行账款会有影响么
老师收购一家公司,账面库存现金4万多银行存款8万多,对方说只是账面而已,实际他们要提走钱,这样的问题我怎么处理,
@bamboo老师,请问一下就是我们公司这个月有一笔进账97852.78,而这笔款项实际是A公司付我们10万的货款,但是银行对公单显示的付款名是B公司,这个走的是云信贴现平台,问题是我们本来要收10万但是现在只收到97853.78,请问这个怎么账务处理
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
这个清理是不是直接走分录,
你好 ; 是的; 让对方做 科目处理了。 把期末数据给你; 同时你们做交接 收购协议 处理 签字盖章; 我是怕你们到时 不交接好 ; 到时你们税费会影响的 ; 你去看看负债表里面还有那些数据 ;一定要对方交接和盖章哈
老师税费已经清理了,就差应收应付还有其他应收
你好 ; 也得全部处理哦 ; 你没有明白我的意思 ; 意思让对方把债权债务 以及负债表每个栏次; 比如库存商品还有的 转给你货物 ; 比如 你债务有的; 这个钱那个支付; 你要问清楚 ; 债权怎么 来 收; 你收还是他收 ;这些都可能接手后 你们涉及税费的
老师到时候这个处理完了,交接表怎么写
你好; 交接表 一定双方签字 盖章; 在你们收购协议或者合同里面注明好; 你们收购的 是什么金额 列清楚 这些明细; 避免 之前的 问题 影响你公司 ;
老师我写了一份清帐明细,但是下面备注我应该怎么写起
你好 ; 备注 ? 你们交接清单有了 ; 合同里面写清楚 ; 对于交接的数据 确认签字 盖章
这个只是老板让我给对方会计让她把账面的债权债务问题处理了,我备注怎么要求
你好 ; 其他不用备注了。 就把 清单的明细给清楚好了; 在收购协议里面 写清楚你们 截止到 收购的时候 有哪些数据明细即可
老板的意思是备注清楚,我就不知道怎么写好
你好 ; 备注清楚 ; 要备注什么 ? 我说的 就是写清楚收购协议 截止的数据就行了。 那你问问你老板的意思
我备注写以上账面余额请处理清帐,可以吗
老师你看看这样可以吗
你好 ; 可以的。 你让对方把负债表里面的数据都清理好 ;在交接给你 ; 是的