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@bamboo老师,请问一下就是我们公司这个月有一笔进账97852.78,而这笔款项实际是A公司付我们10万的货款,但是银行对公单显示的付款名是B公司,这个走的是云信贴现平台,问题是我们本来要收10万但是现在只收到97853.78,请问这个怎么账务处理

2024-08-19 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-19 11:25

首先,确认应收账款: 借:应收账款 - A 公司 100,000 贷:主营业务收入等 100,000 收到款项时: 借:银行存款 97,852.78 财务费用 2,147.22 (100,000 - 97,852.78) 贷:应收账款 - A 公司 100,000

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快账用户7515 追问 2024-08-19 11:29

老师,关键这个扣的2147.22在这个月银行里面没有体现,我也没有收到这个票据,现在我要怎么做

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齐红老师 解答 2024-08-19 11:31

同学你好 这个没有支出吗 应该有支出吧

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快账用户7515 追问 2024-08-19 11:36

银行上面没有体现这个财务费用,就只有收款的,然后我问老板,老板说到时候在开票回来,可问题是后面收到了这个扣费发票要怎么做,借财务费用,贷银行存款,那货款就不是10万了呀,有点懵了

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齐红老师 解答 2024-08-19 11:42

这个得体现的 不然后期来发票没法做了

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快账用户7515 追问 2024-08-19 11:50

我是不是得找老板要这个贴现的票据呀,

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齐红老师 解答 2024-08-19 11:56

对的 这个要有的哦

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快账用户7515 追问 2024-08-19 12:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-19 12:09

满意请给五星好评,谢谢

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