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老师好,之前餐饮发票开成增值税发票,现在要做进项税额转出处理,那么,做账分录怎么写?申报表里怎么填写?

2022-06-14 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 11:55

 你好 ;  你之前分录怎么做的; 我看看你做进项税没有 ;     

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快账用户3204 追问 2022-06-14 11:57

老师,做了进项的

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快账用户3204 追问 2022-06-14 11:59

之前进入管理费用,

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齐红老师 解答 2022-06-14 12:17

 你好 ;   借管理费用贷进项税转出 ; 然后   申报在附表2  里面做转出 ;   你们餐饮发票是啥业务发生的   

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快账用户3204 追问 2022-06-14 12:19

出差的发生的,而且是2021年就发生了的。现在直接在申报表里做转出还不行

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齐红老师 解答 2022-06-14 12:25

 你好 ;         计入其他里面去 报     

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 你好 ;  你之前分录怎么做的; 我看看你做进项税没有 ;     
2022-06-14
你好,当时的分录怎么做的?借管理费用应交税费、应交增值税贷银行存款吗?
2022-10-14
你好,是什么原因,导致的进项税额转出呢? 
2023-10-13
你好   你原来进项税的发票怎么走科目的。 发来看看。 我才能判断转出科目  
2021-06-22
如果你想处理以前年度未抵扣的进项税额,现在进行转出,应该在增值税纳税申报表的“其他”栏目中填写相应的金额,并在税务局规定的其他相关栏目填写说明,确保报表反映的信息准确无误。具体操作时建议核对最新的税务填报指南,确保符合当前的税法要求。
2024-10-29
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