同学你好 这个不影响的 填写一月
2×20年12月10日,甲与乙签订了租赁合同。合同条款1)租赁标的物:××生产线2)租赁期开始日:租赁物运抵甲公司生产车间之日(即2×21年1月1日)3)租赁期:从租赁期开始日算起5年(即2×21年1月1日~2×25年12月31日)4)每年的租赁付款额:一百万元,自租赁期开始日起每年年初支付。5)租赁付款额在租赁期开始日后每两年基于过去24个月消费者价格指数的上涨进行上调。6)租赁期开始日的年折现率为5%,2×23年初的年折现率为6%。7)租赁期开始日的消费者价格指数为100。假设该租赁2×23年年初的消费者价格指数为110。2.甲对使用权资产的其他规定(1)使用权资产采用年限平均法计提固定资产折旧。(2)用银行存款支付佣金和印花税4.4万元(3)甲为评估是否签订租赁合同而发生的差旅费和律师费用7万元。假定利息费用不符合资本化条件,不考虑其他因素。参考:(P/A,5%,4)=3.5460,(P/A,5%,2)=1.8594(P/A,6%,2)=1.8334。要求:(1)编制甲2×21年1月1日有关会计分录。(2)编制甲2×21年12月31日使用权资产计提折旧、确认利息费用的会计分录
. 资料: 甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,有关条款如下:(1)租赁资产:A建筑物。 (2)租赁期从2x18年1月1日起至2x27年12月31日止,共10年,续租期5年。 (3)租赁期内租金50000元/年,甲公司于每年的年末支付。续租期间租金55000元/年。(4)甲公司的初始直接费用为20000元,其中,15000元是向A建筑物前任租户支付的款项,5000元为向房地产中介支付的中介费。 (5)作为对甲公司的激励,乙公司同意补偿甲公司5000元的中介费。 (6)在租赁开始日,甲公司无法合理确定将来是否行使续租选择权,因此,将租赁期确定为10年。 (7)甲公司无法确定租赁内含利率,以增量借款利率6%作为租赁付款的折现率。 0假设不考虑税费等其他因素的影响。(P/A,6%,10)=73601:(P/F,6%,10)=0.5584 要求:(1)计算甲公司上述租赁业务中使用权资产的入账价值; (2)编制甲公司有关上述租赁业务的会计分录。
请问,张三工资6000,今年1月就入职了,6月才买社保的,之前月都是申报交了税费的,现在6月才填的租房信息,那他租赁日期,是填6月开始吗,实际租赁日期从今年1月开始,租赁日期会影响6月之前他的扣除吗
请问,员工在2022年1月入职,一直在申报个税,但是6月现在才买社保,现在填了专项租房扣除,现在申报是看累计专项扣除是从1月开始的,这样会有什么影响不了
2.甲公司与乙租赁公司签订一份租赁合同。合同主要条款如下:(1)租赁标的物:A建筑物。(2)租赁期从2x21年1月1日起至2x30年12月31日止,共10年,续租期5年,(3)租赁期内租金60000元/年,甲公司于租赁期开始日支付了60000元,其余于每年年初支付。(4)甲公司的初始直接费用为15000元,其中10000元是向A建筑物前任租户支付的款项。5000绝密★启用前续租期间租金65000元/年。元是向房地产中介支付的中介费。(5)作为对甲公司的激励,乙公司同意补偿甲公司5000元的中介费。(6)在租赁期开始日,甲公司无法合理确定将行使续租选择权,因此,将租赁期确定为10年。(7)甲公司无法确定租赁内含利率,以增量借款利率6%作为租赁付款额的折现率。假设不考虑税费等其他因素的影响。已知:(P/A,6%,9)=6.802;(P/A,6%,10)=7.360。问题:(1)计算甲公司租赁期开始日的使用权资产和未确认融资费用金额;(2)编制甲公司在租赁期开始日相关的会计分录答题说明:所有分录金额单位为元。尽快,拜托了
老师那简易计税只能扣除分包成本吗?采购的其他材料,机械邮费不能扣除吗
老师,请问一下个人所得税。公司代扣了。但是。忘记从员工身上扣了,员工离职了,公司自己承担这个是不是?调在营外支出,借营业外支出,贷应交个税
拼柜出口,一个提单,2个报关单,一单別人的,一单自己的,税局要求拿到拼柜别人报关单,人家商业机密不愿意给,这样情况怎样处理?
老师成本票如果我们开全额开票的时候都要差额扣除的话,我是不是直接按取得的发票,做借主营业务成本,借应交增值税抵减税额贷,银行存款就可以了,然后按开出的全额发票税额直接确认应交增值税销项税额就可以了如果公司所有项目都是简易计税是不是也不能混淆扣除
老师,被辞退是不是走的那天工资当场结清,我记得初级经济法里是这么说的
劳务派遣公司按什么确认收入
小微企业怎么认定,或者认定标准是什么,老师
老师,工商年报,公司只有营业执照,没有经营,没有税务登记,企业资产状况信息怎么填
员工休产假期间,因税前工资高于生育津贴,公司每月正常计提税前工资,实际尚未发放。现员工收到社保直接打入的生育津贴,请问如何账务处理生育津贴这部分金额
我公司是软件开发企业,现在设了一个机制,就是推广个人给我公司推广一个用户就给20%返利,这20%相当于我公司的成本,但是又开不来发票,我想咨询一下,怎么把这20%的返利合理化入税务账,能代个人交个税开票吗?