你好!材料占比还是比较大的。一般材料人工各自1/3的样子。当然了,如果你实际就是这样,也没关系。按实际来
关于劳务派遣行业差额征税中销项税额递减不懂老师能讲一下吗 就是他开发票的话不是得按员工福利产生的费用计入差额吗,其中差额部分产生了个销项税额递减的税金啊,这部分会使应付工资变大吗,这一部分怎样处理 不是进项部分,是销项部分的处理
本公司为以承接工程为主的铝合金门窗制作及安装公司。大多项目开票从高税率13%开具,但本月有个项目是分开核算的,开了一部分9%的工程服务发票(本来分开核算,这部分算清包工,但甲方要求要9%的发票,所以选择了一般计税开票),另外公司工人工资都是走代发工资,暂未收到劳务发票的进项,那本月进项抵扣该怎么操作?我们收到的都是材料的进项,(本月也开具了些合并开票的13%税率发票,可以一起抵扣吗?会不会有税务风险,比如安装服务怎么可以用材料进项抵扣之类的
一个智能化的工程项目,开出的销项发票3500万(9%),进来2200万(13%)材料票,剩余的是劳务及利润。一是这样的工程比例合理否?二是,最终的进项税额会大于销项税额,这样可以吗?
因为我们本身做水利项目,河道的除险加固,开出的销项发票就是工程服务。收到这种合同及进项发票是正常的吗?我担心这种会不会涉及到分包。或可以合同既涉及到材料又涉及到服务,是不是要分开开票,混在一起开票是不是税率得从高?
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
嗯。老板说这次设备贵一些。那最终的进项税额会大于销项税额,这样可以吗?多出的进项税额一般怎么处理?
你好!可以的。这个留底就好了
留抵其他项目用是吧?通常工程类的会不会这样进项多余销项税额?
你好!嗯。有时候会有。