你好; 某某税务局领导: 我公司为XXXXXXX ,属于XXXXX 行业。因享受某文件 加计扣除优惠政策后,现因为我公司属于亏损状态,现提出放弃加计扣除优惠的申请。 ,请批示。 申请人: XX XX年X月X日
老师,个税app注册后员工填报的专项扣除后,我应该怎么样快速知道每个员工都符合哪些扣除条件呢?我需要在工资中要给他们扣个税,我要怎么知道他们是不是填报了这1000呢?工厂好几百个员工,我需要他们挨个报给我吗?有没有什么快速的办法知道员工们填报了那些专项扣除呢?我是出纳不申报,我只负责给扣出来,我知道会计可以在申报个税的系统可以测算,但是问题是问我单位会计也没跟我说,那现在这种情况我应该怎么做?
老师 我们是小规模纳税人 公司今年招聘了登记失业半年以上的人员 有税收优惠 抵扣增值税和附加税 是2020年5月交的社保签的合同 税收优惠是每年6000元最高上浮30%也就是7800元 按照实际工作月数享受 我10月份申报第三季度增值税的时候写的优惠6000/12*5个月=2500元 税务局的说我报错了 我应该怎么填写优惠呢
专管员让统计近一年的销售收入、销项、进项、入库金额,这些我可以根据报表统计,就是要写个说明:下游小业务单一,入库金额小的原因,这个不知道该怎么写,我们公司20年转行做的施工行业,客户少也没办法啊,入库少的话,就异地项目多,都用异地预缴税款递减了,本地没有交税,这怎样写说明比较好?
老师,我司现在要注销。去年把工厂的固定资产全部出售了,大概是净值的6-7成价格出售的,都开了增值税发票。但是现在清税,需要我们写说明,这部分营业外支出(固定资产出售亏损)的原因。怎么写合适呢?这部分亏损20万左右
老师您好:我们21年是亏损的放弃了加计扣除的优惠,税务专管员说需要写一个说明,原因我们应该怎么写合适呢
企业所得税申报,资产总额怎么计算的
老师,我们是小规模物业公司,现在查到2023年有一笔未开票的电梯广告收入1000元在2023年度已入其他业务收入,但是在此期间此笔收入未申报增值税,现在要怎么处理?2023年在入账此笔其他业务收入期间,总收入未达到30万,不需要缴纳增值税,所以不涉及税款。
我们是劳务公司,开具了差额征税-全额开票代发工资发票,扣除额全部扣除,税额为零,怎么做账
25年1月7日作业 1,向A公司购入甲材料1000千克,单价10元税率13%。代垫运费1000元,税率9%,包装费200元,装卸费100元,途中保险费600元,挑选整理费100元,合理损耗费200元,材料已验收入库。款项转账支票支付。 2,向甲公司购入A材料2000千克单价10元,税率13%,运费1000元,包装费200元,装卸费300元,途中保险费500元,税率9%,材料尚未验收入库,款项由转账支票之支付。 3,上述材料已验收入库,按实际成本结转。4,向A公司购入乙材料2000千克,单价10元税率13%率。代垫运费2000元,包装为300元,裝卸费200元,途中仓储费500元,税率9%,材料已验收入库,款项尚未支付。 5,开出转账支票一张支付上述所欠乙材料货款。
预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票,如何账务处理呀?
固定资产卡片累计折旧与固定资产余额表累计折旧有差额怎么调整
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
老师 专管员说了原因不可以写亏损,
你好 ; 那 你税务局怎么要求的;
我们年报期间费用研发费填了11万多,是的确发生的,但是由于我们一直是亏损的,就没有填写加计扣除的表,税务的意思实际发生了研发费用,企业如果放弃优惠就要写一份说明 不能是亏损,写一个合理的理由
你好;按 你实际写; 就说 公司领导 经过考虑放弃加计扣除 抵减优惠政策